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建筑工程项目增值税税务风险控制与纳税筹划精讲
虚开发票案例解析
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第一章 工程项目合同税务风险与纳税筹划
46:07
第1节 合同计税方式(上)
35:44
第2节 合同计税方式(下)
21:29
第3节 合同税率是否准确的风险
19:28
第4节 合同内容约定对税负等的影响
第二章 施工企业采购环节税务风险控制及纳税筹划
10:12
第5节 供应商选择的税务考量
29:58
第6节 有票无票的税务考量
第三章 增值税预缴环节税务风险及纳税筹划
15:24
第7节 工程项目预缴增值税一般原则
29:59
第8节 属地纳税的影响
第四章 进项抵扣环节税务风险控制
33:19
第9节 进项抵扣一般规则(上)
34:33
第10节 进项抵扣一般规则(下)
14:54
第11节 几种特殊情形下的进项税额的处理
30:56
第12节 进项税抵扣税务风险与纳税筹划
第五章 销项确认环节税务风险控制
24:42
第13节 销项确认一般规则
12:38
第14节 销项确认特殊事项
第六章 取得发票环节税务风险控制
52:20
第15节 取得发票环节税务风险源头控制
22:31
第16节 取得异常凭证税务风险控制
第七章 开具发票环节税务风险控制
08:43
第17节 开具发票环节税务风险源头控制
22:35
第18节 虚开发票案例解析
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陶国军
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